亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

內(nèi)審崗位職責

時間:2025-07-13 10:12:14 崗位職責

內(nèi)審崗位職責15篇【精選】

  現(xiàn)如今,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編整理的內(nèi)審崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)審崗位職責15篇【精選】

內(nèi)審崗位職責1

  內(nèi)審主管職位要求

  1.本科及以上學歷,財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業(yè);

  2.4年以上相關工作經(jīng)驗,審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗,有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;

  4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力;

  5.精通本領域國家法規(guī)、審計準則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責2

  1、負責集團賬務處理、申報情況的.匯總和分析;

  2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;

  4、負責專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審崗位職責3

  a、嚴格執(zhí)行本公司有關程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學習業(yè)務,做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務,熟悉《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的內(nèi)容要求及在各部門的應用和評審辦法,能準確評定檢測結(jié)果并能夠做出正確的`評審結(jié)論。

  b、負責對除本崗位以外的針對《實驗室資質(zhì)認定評審準則》各個要素的要求,進行檢查評審,并督促其改正。

  c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計劃,配合內(nèi)審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規(guī)定要求的要素,對責任部門實施糾正措施,進行跟蹤驗收,并做好記錄。

  d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

  e、完成領導交辦的其它任務。

內(nèi)審崗位職責4

  1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

  2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關規(guī)章制度

  4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

  5、實施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告

  7、實施專項費用審查的'后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

  8、協(xié)助實施外審外查

  9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

  10、維護與相關政府機構(gòu)及外部相關服務機構(gòu)的良好關系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

  2、審計或財務專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

  3、大型企業(yè)財務或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上

  4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經(jīng)常出差。

內(nèi)審崗位職責5

  職責:

  1、協(xié)助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃;

  2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員;

  3、作為項目負責人,通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業(yè)務操作意義的業(yè)務管理提升建議;

  4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領導及業(yè)務高級領導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議;

  5、確保有正確及足夠的工作底稿。

  要求:

  1、具有較強的.審計、分析及風險識別能力;

  2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、良好的團隊合作精神及溝通能力;

  4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

內(nèi)審崗位職責6

  職責描述:

  1.負責汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確?蛻魧徍恕⒌谌綑C構(gòu)審核順利通過;

  2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

  3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

  4.幫助供應鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質(zhì)量要求;

  5.掌握各大汽車主機廠的質(zhì)量體系的'要求,負責在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;

  任職要求:

  1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

  2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

  3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

  4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進工具(8d、doe、qfd等);

  5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

內(nèi)審崗位職責7

  1、申請醫(yī)療設備產(chǎn)品注冊的相關工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標準和國家相關的質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;

  3、具有一定的.協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力,負責采購材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;

  4、負責內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進采購工作;

  5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責8

  1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

  2、對所負責的審計業(yè)務中的'控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;

  3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

  4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

  6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

內(nèi)審崗位職責9

  1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作;

  2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

  3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動公司的`業(yè)務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

內(nèi)審崗位職責10

  職位描述:

  崗位職責:

  1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關工作,制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關流程制度;

  2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;

  3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;

  4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作;

  5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計;

  6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ鳎幌抻冢航?jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等;

  7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時向相關負責人匯報,依指示開展進一步調(diào)查工作;

  8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作;

  9、完成上級領導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、本科及以上學歷;

  2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗,或5年企業(yè)或事務所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,具國際四大會計事務所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等;

  4、熟悉it審計相關的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,持有相關專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

  5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的.識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進;

  6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責11

  崗位職責:

  1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;

  3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的`內(nèi)控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內(nèi)控咨詢和培訓服務;

  5、 完成上級交付的其他工作。

  崗位要求:

  1、計算機、信息管理、審計或相關專業(yè)本科及以上學歷;

  2、5年及以上it內(nèi)控審計相關工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

  5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理;

  6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

內(nèi)審崗位職責12

  1、風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

  2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

  3、負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

  4、負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

  5、負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

  6、負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

  7、負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

  8、負責內(nèi)部審計檔案的.整理與保管;

  9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責13

  一、審計主管職責

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領導;

  6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;

  7、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作;

  9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

  10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  二、審計專員職責

  1、在部長領導下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。

  監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

  2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

  3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

  4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

  5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

  6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

  7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

  8、負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。

  9、完成總經(jīng)理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

  三、審計助理職責

  1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的'處理結(jié)果;

  2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

  3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

  4、完成上級領導交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責14

  1、對經(jīng)營活動及相關事項的`合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;

  2、對經(jīng)營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;

  3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;

  4、對公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。

內(nèi)審崗位職責15

  一、崗位職責:

  1、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

  2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

  3、負責公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;

  4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

  5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的'建議和措施;

  6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

  二、任職資格:

  1、財會類相關專業(yè),大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

  2、 5年以上財務管理相關工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;

  3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;

  4、有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;

  5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。

【內(nèi)審崗位職責】相關文章:

內(nèi)審崗位職責09-11

內(nèi)審崗位職責精選(精選20篇)11-09

內(nèi)審崗位職責(精選27篇)01-13

內(nèi)審崗位職責15篇10-30

內(nèi)審員的崗位職責08-04

內(nèi)審崗位職責匯編15篇06-30

內(nèi)審崗位職責(集錦15篇)11-01

[必備]內(nèi)審員崗位職責09-18

內(nèi)審崗位職責15篇(優(yōu)選)09-11